我市试点探索国家审计与内部审计协同发力新路径
本网讯 今年以来,我市以强化内部审计监督为着力点,选取5家单位作为试点,积极探索国家审计与内部审计协同发力的工作路径,推动内部审计在单位治理中发挥更实、更深作用。
市审计局通过制定专项实施方案,明确“先试点、后推广”的思路与任务清单,重点指导试点单位建立健全在党组织领导下的内部审计工作机制,加强规范化建设,促进计划与成果协同,强化项目与整改联动,着力建强内部审计队伍、完善备案评价体系,构建“国家审计主导、内部审计辅助”的协同监督格局,提升审计资源配置效率和整体监督合力。
在市审计局的指导推动下,各试点单位内部审计工作取得初步进展。党组织对内部审计工作的领导机制得到健全,普遍成立党委(党组)领导下的审计委员会或内部审计工作领导小组,明确工作领导架构。各单位结合自身实际,逐步建立涵盖管理办法、操作规程等层面的14个内审制度,管理体系不断完善。审计项目类型也日趋丰富,涵盖财务收支、经济责任、专项资金、工程建设及资产运营等多个领域。2025年,5家单位开展审计项目72个,项目数量与覆盖范围逐年扩大。内部审计成果运用得到更多重视,试点单位将审计计划、结果及制度建设等事项纳入党组织会议研究范畴,审计在规范管理、防范风险方面的作用逐步显现。通过审计全覆盖与重点监督相结合的方式,各单位聚焦机制建设与重点项目,系统梳理内部控制、风险防范和合规管理体系,强化“清单式”整改与闭环管理,内部审计工作的系统性与实效性得到增强。
这一系列举措标志着我市在推动国家审计与内部审计贯通协同、提升审计整体效能方面迈出扎实一步,为后续推广相关经验奠定了实践基础。
(朱文静)
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